简介:摘要:目前,我国经济社会的建设取得了很大的成就,推动了各行各业的发展,经济市场呈现出一片繁荣的景象。但是近几年,建筑行业在发展的过程中逐渐暴露了自身的缺陷和不足,其中企业管理的不健全是最主要的问题。内部商务合约管理是施工企业管理工作的一项重要内容,涉及的工作十分繁琐复杂,这也使得在实际开展合约管理时的难度较大,严重影响了内部商务合约管理工作的顺利实施。现阶段,建筑行业的施工企业都把经济效益最大化当作工作的重点,想要以此提升自身管理能力,从而为企业带来更大的综合效益。为此,施工企业开始重点关注内部商务合约管理,希望通过一定的措施和手段加强商务管理工作,提高施工企业对内部商务合约的管理效率,完善和优化相关的制度,从而提升施工企业的实力,使其在激烈的市场竞争中逐渐占据优势。
简介:摘要:2022年1月1日,通过修订的《审计法》正式实施,标志着审计工作进入了一个新的阶段。面对新形势下,内部审计整改工作落实存在的诸多问题,本文从推动内部审计问题扎实整改角度出发,通过“1+N”模式进行审计人员能力培养、创立审计问题库、建立整改双审机制等措施,实现审计整改长效机制的建立和审计成果良性应用的目的,探索内部审计整改的新举措。
简介:摘要:本文主要通过研究内部审计在项目管理过程中的作用,阐述了建筑工程管理审计的内涵和作用。同时,根据通信产业建设项目的特点,提出了项目管理过程中内部审计评价的要点,以提高内部控制项目的控制水平,落实管理责任,提高经济效益 。
简介:摘要内部讲师队伍的建设,是企业充分利用内部资源、满足长期发展需求的重要工作之一,对企业人力资源体系和培训体系的建设具有重要意义。本文以某大型国有建筑施工企业为例,从建立内部讲师队伍的意义和内部讲师队伍的组建两个角度阐述了对内部讲师队伍建设工作的认知与经验总结。
简介:摘要:攀枝花钢钒有限公司(以下简称攀钢钒公司)意识到企业现有环境管理模式已不能适应当前环境管理高标准、精细化、快速迅速的需求,必须变革环境管理机制。因此,攀钢钒公司建立内部环境督查制度,探索更有效的环境管理手段。本文主要对攀钢钒公司内部环境督查制度的工作内容、存在缺陷及制度发展和完善的方向进行探讨。
简介:摘要:将企业内部审计监督与纪检监察职能进行有效的融合,将纪检监察融入到日常的企业内部审计工作中去,企业内部审计监督将查出的所有的违规违纪的相关问题以及线索都及时的移交给纪检监察部门去,从而形成一个具有内部监督的合力,将企业内部的监督监察职能充分的发挥出来。
简介:摘要:本文通过数值模拟的方式探究粉碎腔内流场以及不同粒径颗粒的加速特性。颗粒干燥过程的外部控制条件主要包括气流速度、温度和压力等,本文主要针对气流粉碎腔内的速度场、温度场、压力场以及颗粒的加速运动特性进行研究。结果表明:在颗粒从喷嘴出口至粉碎中心的过程中,气固相对速度呈现先波动降低然后增大的趋势,且粒径越大的颗粒在轴心段运动过程中与气流之间的相对速度越大。射流核心区外的颗粒在环境压力为-3KPa,温度为400℃的情况下,其干燥方式为沸腾干燥,在此过程中颗粒水分消解速率很高。射流核心区内的颗粒从喷嘴出口至粉碎中心的加速段运动时,始终和气流保持较大相对速度,这加速了颗粒的水分干燥。处于射流核心区内的颗粒所处环境温度比射流核心区外温度低,但是处于该区域的颗粒同样处于沸腾干燥状态,传质传热过程较剧烈。
简介:[摘要] 工程结算内部审计是对工程结算的真实性、合法性和效益性进行的审查和评价,对企业防范风险、查处管理漏洞、控制工程造价有着重要意义。本文主要分析了内部审计工程结算的主要工作要点,内部审计发现分包结算工作中存在的常见问题,提出了加强改进分包结算工作的措施及对策,从而进一步规范结算行为,帮助企业堵塞管理漏洞,提升管理水平,经济效益。