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500 个结果
  • 作者: 刘慧慧
  • 学科:
  • 创建时间:2023-12-15
  • 出处:《信息技术时代》2023年14期
  • 机构:公司名称是中煤第三建设(集团)有限责任公司市政工程分公司   230031
  • 简介:摘要:近年来,市政公司高度重视制度建设以及对内控管理的约束。对企业而言,内部控制评价与内部控制审计的协调运作不仅是提高企业财务管理水平的有效手段,同时也有助于完善企业内部控制体系,促进企业经济效益的提升。文章从内部控制评价与内部控制审计协调运作的优势和难点出发,进一步探讨了推动二者协调运作的对策,希望对促进二者有机结合具有参考价值。

  • 标签: 内部控制审计 内部控制评价 协调运作
  • 简介:摘要:在社会和经济飞速发展的今天,企业间的竞争也变得越来越激烈,企业若想在激烈的市场竞争中立足,就需要更多地关注全面预算管理和财务内部控制工作,并为两者建立协调机制,使全面预算管理和财务内部控制都能更好地融合到各个环节。在建立协调机制方面,要建立预算监督和内部控制的法律法规,建立预算和内控机制,强化现金流量和成本费用控制,使企业的各项工作得到科学的规划,从而为企业创造更大的经济效益和社会效益。

  • 标签: 全面 企业 预算管理 机制 控制协调 财务
  • 简介:摘要:在社会和经济飞速发展的今天,企业间的竞争也变得越来越激烈,企业若想在激烈的市场竞争中立足,就需要更多地关注全面预算管理和财务内部控制工作,并为两者建立协调机制,使全面预算管理和财务内部控制都能更好地融合到各个环节。在建立协调机制方面,要建立预算监督和内部控制的法律法规,建立预算和内控机制,强化现金流量和成本费用控制,使企业的各项工作得到科学的规划,从而为企业创造更大的经济效益和社会效益。

  • 标签: 全面 企业 预算管理 机制 控制协调 财务
  • 简介:摘要:医院作为一个重要的公共服务机构,承担着保障人民健康的重要使命。为了保证医院的正常运行和高效服务,内部沟通与协调是至关重要的。医院内部涉及多个科室和职能部门,各个部门之间的协作和信息交流对于医院整体的运作和发展至关重要。通过深入探讨医院政工师的作用,本文旨在为医院管理者和政工师提供有益的参考和指导,以进一步提升医院内部的沟通与协调效率,推动医院健康稳定发展,为广大患者提供更加优质的医疗服务。

  • 标签: 医院 政工师 内部沟通 协调 作用
  • 简介:摘要:高校纪检监察与内部审计工作的协调配合对于维护高校风清气正、促进学校健康发展具有重要意义。本文旨在探讨高校纪检监察与内部审计工作协调配合的问题及其解决对策,以期为高校纪检监察和内部审计工作的协调配合提供一些借鉴和参考。

  • 标签: 高效纪检监察 内部审计工作 协调配合
  • 作者: 刘志强
  • 学科:
  • 创建时间:2023-11-03
  • 机构:370126199302056514
  • 简介:摘要:随着国家基础交通设施的大力建设及发展,征地拆迁成为工程建设行业的一道首要难题,征拆协调环境的好坏,往往决定着项目的整体进展。本文旨在根据交通工程建设行业现状,分析征拆协调在工程行业中的作用及地位,从而引起领导的重视,职工的关注,保障工程项目顺利实施。

  • 标签: 征拆协调 工程建设 政策法规 党政组织
  • 简介:摘要:在市场经济快速发展的大背景下,市场竞争变得更加激烈,市场环境也变得更加复杂,企业在发展过程中,需要面对更多的经营风险和财务风险。要想减少风险,将风险控制在可控的范围之内,保证公司的效益、财产安全,就必须要进行内部审计和内部控制。有效的内部控制可以提高公司的运作效率,使公司的资源配置得到最大程度的优化。因此,通过进行内部审计,可以对管理上的缺陷进行补充,从而发现企业在财务管理中出现的问题,进而对财务风险进行预防。

  • 标签: 内部审计 内部控制
  • 简介:摘要:内部控制和内部审计作为企业治理的两个重要组成部分,其耦合性关系对于企业风险管理和效率提升具有重要意义。本文通过文献综述和实证分析,探讨了内部控制和内部审计之间的耦合性关系,发现两者之间存在着相互促进、互为补充的关系。内部控制对于内部审计的开展提供了重要的保障和支持,而内部审计则可以有效地检测和评估内部控制的有效性和风险管理情况。同时,本文还分析了影响内部控制和内部审计耦合性的因素,包括公司规模、行业属性、公司治理水平等方面。最后,本文提出了加强内部控制和内部审计耦合性的建议,包括优化内部控制和内部审计的组织结构、加强内部控制和内部审计人员的培训和教育、完善内部控制和内部审计的监督和评价机制等。

  • 标签: 内部控制 内部审计 耦合性 公司治理
  • 简介:【摘要】:本文主要是针对高速挖掘机工作装置动作迟缓无力的故障进行分析和探讨,文中主要从液压油、先导系统、工作系统和操纵阀阀组四个方面入手,全面分析了引起故障的原因,最后得出排除故障的方法。

  • 标签: 轮式挖掘机 工作迟缓 故障分析
  • 简介:[摘要]随着经济全球化进程的加快,企业面临的各种风险不断扩大,建立内部控制体系,加强风险和危机管理,保障企业可持续发展,已经成为企业普遍关注的焦点。内部审计既是企业内部控制体系的一部分,又是实现内部控制目标的重要手段。

  • 标签: [] 内部审计  内部控制  控制措施
  • 简介:摘要:内部审计是企业管理的一项重要机制,与其相辅相成的是健全的内部控制制度。本论文旨在探讨强化内部审计如何对健全内部控制制度起到促进作用,并分析内部审计与内部控制制度之间的相互关系。研究发现,强化内部审计可以提高内部控制的有效性,同时完善的内部控制制度也为内部审计提供了良好的工作环境。因此,企业应注重建立健全的内部控制制度,并将内部审计作为其核心组成部分,以提高管理水平和风险控制能力。

  • 标签: 内部审计,政府,内部环境,风险控制
  • 简介:摘要:内部审计是我国商业企业提高自身内部控制管理水平非常重要的工具之一,能够对商业企业的内部控制工作进行监督和评价,对不完善的地方提出整改要求,以确保为企业内部控制提供保障,消除潜在的风险隐患。基于此,商业企业应当充分重视内部审计下的内部控制管理相关工作,以帮助企业进一步落实内部控制整体战略目标,确保持续健康发展。

  • 标签: 内部控制 商业企业 内部审计 优化
  • 简介:摘要:本文旨在研究通过内部控制监督和内部审计提升企业运营效率的重要性和方法。通过综合分析相关文献和实证研究,探讨内部控制监督和内部审计在提高企业运营效率、降低经营风险方面的作用,并提出相应的改进策略。研究表明,健全的内部控制监督体系和有效的内部审计机制能够帮助企业优化管理流程、加强风险防控,从而提升企业运营效率和核心竞争力。

  • 标签: 内部控制 内部审计 企业运营效率 管理流程优化 风险防控
  • 简介:摘要:目前,经济发展下企业内部控制也面对诸多风险,为做好这方面工作强化企业内部控制与内部审计的协同整合尤为重要。文章对企业内部审计工作的重要意义进行分析,探讨企业内部控制与内部审计的协同与整合策略。

  • 标签: 企业内部 内部控制 内部审计 企业审计
  • 简介:摘要:在当今城市化建设的过程中,建筑工程规模不断扩大,建筑工程施工质量也在不断提高,随着当今居民生活质量的不断提高,建筑行业的工作人员必须加强协作,切实做好建筑工程相关项目的管理和施工工作。本文的重点是简要论述了施工过程中各部分的协调与配合,并提出了自己的看法。

  • 标签: 建筑施工 协调 合作
  • 简介:摘要:在现今城市化建设过程中,建筑施工工程的规模在不断的扩大,而且建筑施工工程建设的质量也在不断的提高,随着现今居民生活质量不断的提高,建筑行业的工作人员必须加强配合,切实做好建筑工作的相关项目的管理与建设。此论文写作的关键是对建筑施工过程中各部分的协调与配合进行简要的论述,并提出作者自己的相关看法。

  • 标签: 建筑施工 协调 配合
  • 简介:【摘要】:随着医疗改革的不断推进,公立医院需要建立完善的内部控制体系,从而适应内外环境变化。在信息技术快速发展的时代背景下,公立医院需要充分利用信息化技术,构建内部控制信息化体系,加强内部审计工作,从而保障公立医院的经济效益,减少财务风险。文章主要针对内部审计视角下医院内部控制信息化构建展开探讨。

  • 标签: 内部审计 公立医院 内部控制信息化
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