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  • 简介:摘要:在全球化与市场竞争加剧的背景下,企业内部控制对稳定运营和可持续发展至关重要。家电行业中,美的、格力和海尔等领军企业尤其如此。本文对比分析了这三家企业的财务数据和内部控制五要素,旨在增强对家电行业内部控制的理解,并为决策者、监管机构和利益相关者提供实践经验和理论指导。

  • 标签: 内部控制 美的集团 海尔智家 格力电器
  • 简介:摘要:本文旨在探讨关于电子信息时代与医院信息系统应用整合与协同发展,重点分析了科技化在医院就诊时的应用。党的二十大为了完成第二个百年奋斗目标,我国医疗需求不断增加,基于医疗事业的重要性,我们的文章以“医院内部精细导航系统”为主题,帮助人民群众更加便利于医院的布局以及就医时所需的服务,尽量避免“路盲”的产生。其主要针对两部分人群,一是精通网络的“年轻人”,二是互联网上不活跃的“老年人”。即便“年轻人”熟悉如今的互联网时代,但也不免有进入到医院有“发懵”的情况发生,而“老年人”对于现如今的网络疏于了解,往往对于现在医院的网上挂号、二维码取号等方式不太了解。基于北斗卫星导航系统的广泛应用,我们更加细化的运用到医院内,实现运用最大化。这将更好地满足人民群众的医疗需求,实现全面建设小康社会的目标。

  • 标签: 4.导航系统 就医服务 语音输入 特定手环。
  • 简介:摘要:本文以国有企业为研究对象,探讨了国有企业内部审计与外部审计在提升内部控制有效性方面的协同作用。包括对内外部审计的定义和职责区分,以及内部审计与外部审计在国有企业中的作用和优势的探讨。同时,强调了内外部审计协同提升内部控制有效性的必要性,并分析了目前国内外部审计与内部审计之间的协同合作现状和面临的挑战。

  • 标签: 国有企业 内部审计 外部审计 协同 内部控制
  • 简介:摘要:随着我国经济建设的快速发展,事业单位正处在职能转变和业务多元化发展的关键时期。事业单位实施会计监督,就是对会计工作进行监督和调节,以确保其清正廉洁,使其收支得以合理地进行,建立健全的会计监督制度,既可以净化事业单位的工作环境,也可以提升事业单位的经费使用效率,实现为人民服务的宗旨,且把会计监管纳入到日常工作中,使财政收支更加透明、更加公开,因此可以说,会计监督是我国事业单位保质保量地完成任务的一项重要监督和约束措施。本文针对事业单位会计监督工作存在的问题提出解决措施,期望为相关人员提供参考意见。

  • 标签: 事业单位 会计监督 措施政策
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  • 简介:摘要:事业单位档案管理为事业单位管理提供了决策支持,并通过对历史数据进行分析,有助于管理层作出更加英明的抉择。档案管理通过对风险管理中的关键信息进行记录与监测,有利于事业单位发现潜在的风险,做好防范措施。从价值创新来看,档案管理信息化实践,流程优化和人才培养创新等是提高事业单位管理水平的重要手段。要对档案管理进行完善和创新,就必须建立和完善档案管理制度、强化管理人员专业培训、运用信息技术促进管理效率。

  • 标签: 档案管理 事业单位 价值创新
  • 简介:摘要:时代在发展,事业单位档案管理工作也迎来了全新的挑战和机遇。建立和完善档案管理制度,强化管理人员专业培训和运用信息技术提高管理效率是促进档案管理创新和发展的重点。档案管理不只是为了记录过去,而是为了将来进行投入。经过不断完善和创新,档案管理会变得更加智能化和高效化,给事业单位发展带来了新生机。借助档案管理,事业单位可以较好地迎接未来挑战并获得持续稳定发展。

  • 标签: 档案管理 事业单位 价值创新
  • 简介:摘要:在现代化医疗卫生事业不断发展的背景下,群众就医时不仅关注治疗的质量,还对医院环境质量提出了更高的要求。因此,医院需要注重环境质量的提升,以满足患者的需求。从患者的角度出发,医院除了满足患者基本的诊疗需求之外,更应重视患者的心理与精神需求,努力营造更为优越的医疗环境。基于此,文章对医院医院内部装饰装修的设计要点进行了研究。

  • 标签: 医院医院 内部装饰装修 设计
  • 简介:摘要:随着全球化和信息化浪潮的持续推进,企业面临着日益复杂多变的市场环境和风险挑战。在这样的背景下,会计风险管理与内部控制成为确保企业持续稳健发展的关键。如何有效地应对风险、优化内部控制,已成为企业管理者亟需面对和解决的问题。同时,结合科技创新运用智能技术提升管理效能也成为了不可或缺的战略选择。

  • 标签: 企业 会计风险管理 内部控制 优化
  • 简介:摘要:随着市场竞争加剧以及人工劳动成本上升,建筑工程企业的盈利空间逐渐压缩,再加上其本身具有的工程建设周期长、工程资金投入量大等特点,建筑工程企业所面临的经营风险和竞争压力加大,迫切需要加强内部控制,以此压控企业成本,降低企业经营风险。然而部分建筑工程企业的内控还存在一定的问题,阻碍了企业的持续发展。为此,本文主要探究分析建筑工程企业内部控制当中存在的主要问题并提出相应的优化对策,以此帮助建筑工程企业提升内控水平,降低企业经营风险。

  • 标签: 建筑工程企业 内部控制 经营风险
  • 简介:

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  • 简介:摘要:加强医院建筑内部装饰装修设计,可不断提升医疗优质服务水平,确保空间动线设计与当前医疗技术发展相适应。通过优化空间设计,实现患者顺利进入医疗区域,为患者入院诊断、住院及出院提供便捷服务。冬季气温较低,天气寒冷,光线昏暗,设计者在装饰装修中需充分融入人性化的理念,这对于保温和保暖的需求,墙面及空间的设计显得尤为重要。为满足无障碍设计的需求,局部墙体需要进行改造。此外,引入室外的光线并加强室内自然通风也是关键的考虑因素。

  • 标签: 医院建筑 内部装饰装修 设计
  • 简介:摘要:随着社会经济的不断发展进步,对于企业而言风险管理和内部控制尤其重要,对两者的有机整合,需要对企业实际经营项目的开展动态化分析,判断企业面临的各类市场风险因素,规范企业内部风险管理框架,严格参考相关法律规定,制定科学的内部控制措施,结合企业业务开展的基本需要,搭建一个良好的内部管理环境,提高企业的核心竞争力。基于此,本文首先分析了企业风险管理与内部控制实践面临的困境,并总结企业风险管理与内部控制实践对策,以供参考。

  • 标签: 风险管理 内部控制 实践困境 对策
  • 简介:

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  • 简介:摘要:随着近几年风力发电的快速发展,风电产品越来越多元化,其中塔筒作为风电基础中重要的组成部件,制造过程中难免会面对各种各样的问题。本文主要介绍了塔筒内件安装问题及解决方案和方案可行性,解决现场实际生产中遇到的问题,结合实际情况对修改方案进行选择。

  • 标签: 内件安装 结构修改 方案选择。
  • 简介:摘要:在当前全球化和信息化的商业环境中,企业面临着日益复杂的风险挑战。其中,会计风险管理和内部控制作为企业稳健运营的关键环节,其重要性日益凸显。本文将深入探讨企业会计风险管理的策略与实践,以及内部控制的优化路径,以期为企业提供实用的指导和启示。

  • 标签: 企业会计 风险管理 内部控制
  • 简介:摘要:医院作为提供重要公共服务的机构,其财务管理的有效性对社会和经济都具有深远的影响。随着医疗行业的不断发展和医疗政策的变化,医院面临着越来越多的财务风险和挑战,挑战不仅来源于外部环境的变化,如政策调整、市场竞争、经济波动等,还包括内部管理的复杂性。因此,医院财务管理的内部控制与风险管理成为确保医院长期稳定发展的关键。

  • 标签: 医院财务 内部控制 风险管理
  • 简介:摘要:在现代企业管理中,应当建立健全“以风险管理为导向、以合规管理为底线、以内部控制为核心”的控制体系,通过“强内控、防风险、促合规”的“三位一体”管控,不断深化完善经营合规、管理规范、守法诚信的现代法治国企建设。本文分析了国有企业内控管理现状及存在的问题,并提出了相应对策建议。

  • 标签: 内部控制 问题 对策
  • 简介:摘要:内部审计数字化转型涉及多个关键要素,包括技术、组织、制度和文化等方面。技术要素是数字化转型的基础,需要企业采用云计算、大数据、人工智能等先进技术提升审计效率。组织要素要求企业优化组织结构,强化团队协作,确保内部审计与其他部门有效合作。制度要素则强调完善内部审计制度,建立风险管理与控制体系,为数字化转型提供制度保障。文化要素则强调塑造支持数字化转型的企业文化,提高员工的参与度和意识。在实施内部审计数字化转型时,企业应明确战略目标,选择合适的技术工具,建立跨部门协作机制,并持续改进与风险管理。

  • 标签: 内部审计 数字化转型 持续改进
  • 简介:摘要:为促进企业高质量发展,内部审计在风险管理和内部控制中的作用日益凸显。然而,整改效率低下已成为制约内部审计效能发挥的关键因素。本文深入分析了当前内部审计整改过程中存在的问题,并提出了一系列创新措施,文章目的在通过流程优化、信息技术应用和人员培训等手段,有效提升整改效率,降低企业运营风险,促进企业的可持续发展。

  • 标签: 内部审计 整改效率 创新措施 风险管理