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简介:近日,云南省保山市内部审计协会抽调相关单位内部审计人员组成检查组,对2007年以来的内部审计工作质量进行检查,抽查了8个市直及相关县区单位的42个内部审计项目。检查发现的主要问题有:一是受人员编制限制,
简介:1月26日,中国内部审计协会在中国电影资料馆以观赏电影的形式举办内部审计人员新春团拜会。鲍国明副会长兼秘书长在团拜会上致辞。来自在京各会员单位的代表参加了团拜会。团拜会上放映了美国影片《阅后即焚》。
简介:中国海洋石油有限公司(以下简称中海油有限公司或公司)于1999年8月在香港注册成立,是我国最大的海上石油及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一,主要业务为勘探、开发、生产及销售石油和天然气。目前,公司在我国海上拥有四个主要产油地区:渤海湾、南海西部、南海东部和东海。公司是印度尼西亚最大的海上原油生产商之一。同时,公司还在非洲和澳大利亚等地拥有部分上游资产。中海油有限公司内部审计立足实际,
简介:摘要在电力企业不断健全、完善内部控制制度的过程中,强化内部审计是不可或缺的组成部分,其作用主要体现在有利于建立和强化良好的控制环境,科学评价和评估企业的内部控制系统等方面。当前,针对电力企业的内部审计工作中出现的内部审计法律依据不充分、缺乏独立性、审计范围受到限制、内部审计人员业务素质不高等方面的问题,应建立内部审计质量评估体系、内部质量监控体系以及内部质量保障机制,进一步重视内部审计工作,不断加强内部审计在企业内部控制中的作用。
简介:摘要我国电力企业发展规模不断扩大,经营权与所有权有所分离,对企业的内部审计提出了更高的要求。然而,在电力企业的内部审计中还存在诸多问题,如审计人员素质不高、审计类型不全面等等,因此,需要采取有效措施加强企业内部审计,提高企业风险防范和风险管理能力,保障企业的健康发展。
简介:【摘要】:随着医疗改革的不断推进,公立医院需要建立完善的内部控制体系,从而适应内外环境变化。在信息技术快速发展的时代背景下,公立医院需要充分利用信息化技术,构建内部控制信息化体系,加强内部审计工作,从而保障公立医院的经济效益,减少财务风险。文章主要针对内部审计视角下医院内部控制信息化构建展开探讨。
简介:摘要:在煤炭行业发展的进程中,内部审计和内部控制管理有深远的意义,从二十多年前我国煤炭行业的内部审计工作就一直在进行,从职能发挥上到业务建设,都取得了很大的进展。基于此,本文通过多个方面总结内部审计在煤矿企业内部控制中的问题,继而深入分析应用途径,供相关学者借鉴。
简介:摘要:今年以来,面对新冠疫情严峻复杂的局面,我国经济总体实现平稳开局,但经济发展面临诸多复杂因素,资本市场仍存在某些风险隐患,公司治理面临的风险不断增加,内部控制一直是公司争论的热点之一。本文从内部审计独立性与企业内部控制的现状问题出发,分析检验内部审计独立性对内部控制五要素的影响。
简介:摘要:随着世界经济一体化进程的加速,各国之间的贸易和经济互动变得更加频繁,我国的市场经济体制也在这一过程中逐步完善,正向着多样化、复杂化、包容性更强的方向发展。在这一发展格局中,事业单位发挥着不可替代的作用。这些机构在主动适应市场经济变化的同时,也受到国家经济调控的影响。因此,在履行职能的过程中,事业单位务必将财务管理的重要性放在首位,不断更新管理理念,有效控制风险,制定相应的应对措施,保障单位的稳定与安全发展。
简介:摘要:当前许多企业的内部审计与内部控制尚未实现有效协同,存在定位模糊、信息共享不足、衔接协调欠缺等问题,导致两者功能发挥受限。本文在分析内部审计与内部控制协同重要性的基础上,剖析了协同运行中的症结所在,进而从优化协同运行机制、搭建信息共享平台、创新业务衔接流程等方面,提出了创新完善两者协同机制的策略建议,以期为提升企业内部审计和内部控制协同价值提供参考。
简介:9月17日,在北京市内部审计协会举办的“内部审计与内部控制”专题报告会上,中国内部审计协会副会长兼秘书长鲍国明以“国家审计的重要作用和内部审计的机遇与挑战”为主要内容作了专题报告。
简介: (一)学习动力与学习内容和形式的关系 学习动力来源于学习兴趣, [关键词]学习动力学习规律教学改革数据结构 许多学者对学习规律和学习内容及形式进行了深入研究,而学习兴趣则与学习的内容和形式有较大的联系
简介:上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会(以下简称AMTS2016)8月24-26日在上海新国际博览中心盛大举行。全球领先的工业机器人制造商KUKA机器人(上海)有限公司联合KUKA系统、KUKA工业(徕斯机器人有限公司)共同参展,为客户提供完整的汽车行业系统解决方案。
简介:几年前,下岗的他东挪西凑借了点钱,在一条街上开了家抻面馆,店面不大,只有十多张桌子,经营品种也很单一。只有抻面和几种拌菜。因为那条街上只有他一家饭馆,所以他的生意还可以,虽然没发大财,但收入也很稳定。养家糊口是没问题的。
简介:在我们的印象中,水力发电只有专业的发电站才能进行,离我们的生活很远。虽然这可能成为未来可持续发展电力的主要来源,但已经对即将问世的体积更小的水动力小器具、水能电池甚至于汽车所能产生的积极影响也不可小觑。
简介:本文初步探讨了动力效应参数的计算及其在建筑结构设计中的运用,以期形成较为系统的结构动力设计方法,提高对动力作用效应的认识。
试论风险导向内部审计对我国内部审计的借鉴
内部控制制度与内部审计在信托业务中的作用
保山市内部审计协会认真开展内部审计质量检查
中国内部审计协会举办内部审计人员新春团拜会
中海油有限公司以内部审计促进内部控制建设
内部审计在电力企业内部控制中的作用
利用内部审计成果加强电网企业内部控制管理
内部审计视角下医院内部控制信息化构建探索
内部审计在煤矿企业内部控制中的应用分析
企业内部审计独立性对内部控制的影响
内部控制与内部审计的关系研究——以X高校为例
事业单位内部金融风险与内部控制措施研究
企业内部审计与内部控制协同机制创新研究
鲍国明在北京市内部审计协会“内部审计与内部控制”专题报告会上作报告
思维的永恒动力
学习动力研究应用
动力澎湃 KUKA自在
把对手当成动力
水动力de妙用
浅析结构动力特性