简介:摘要:从最初的会计工作基础规范,到现在的内部控制活动在军工企业的不断深入、广泛运用,再到今后数字化内部控制转型升级,军工企业内部控制历经二十多年的发展完善,逐渐趋于成熟,形成了智能化管理体系。在科技、信息飞速发展的当下,流程化、信息化的内部控制体系远远满足不了互联网+时代的需求,通过不相容职务岗位分离控制、授权审批控制、全面预算管理控制、经营分析控制、绩效考核评价控制和会计系统控制等控制手段,军工企业经过不断尝试努力,最终实现把从事内部控制管理工作的人员从繁杂的简单重复工作中剥离出来,通过数字化平台进行风险的量化识别、分析和评价,实现军工企业的管理升级、价值提升。
简介:摘要:本文旨在探讨内部控制在企业财务风险管理中的实践应用,通过深入分析内部控制的概念、原理及其在财务风险管理中的具体作用机制,针对当前企业内部控制在财务风险管理实践中存在的问题和挑战,提出相应的改进建议和优化策略,以期为企业更好地发挥内部控制在财务风险管理中的作用提供理论参考和实践指导。
简介: 摘要:在激励的市场竞争中,企业为了拓展市场,提高产品市场占有率,发展信用销售,造成应收账款大量发生,同时企业缺乏有效应收账款内部控制管理,产生许多坏账、呆账,直接导致经营绩效下降,甚至有些企业被拖垮就是因为应收账款增加过快造成资金链断裂。如何加强应收账款有效管理,在企业经营管理中显得非常迫切,本文结合实际工作,对相关问题进行深入探讨。