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  • 简介:管理标准化是企业提升核心竞争力的基础,财务管理标准化工作体系和实施财务管理工作精细化,是企业管理水平的重要一环。中车株洲电力机车有限公司在成本管理方面一直都秉承着精细化管理、标准化建设、信息化支撑的理念,通过持续的成本管理及优化为公司节约成本、提高效益,切实践行成本管理为企业创造价值的宗旨。尤其是在2014年以来公司大力推行精益成本标准化体系建设,通过细化成本管控的标准化方案搭建一套完善的标准化成本管理体系,进一步夯实成本管理基础工作,提升公司经营水平及核心竞争力。本文就精益成本核算管理标准化体系建设的相关做法做简要介绍,管中窥豹。

  • 标签: 精益成本核算 标准化 体系构建
  • 简介:保利科技有限公司(简称“保利科技”)成立于1984年,原是一家军办企业,1992年在保利科技有限公司基础上组建了中国保利集团公司。1998年根据国务院、中央军委的决定,保利集团从军办企业转制为中央企业,现为国资委直属的大型中央企业。作为保利集团四大主业之一的保利科技有限公司,在企业转制以后坚持解放思想、开拓创新,战胜了初入市场经济摸索徘徊阶段的种种困难和危机。自2002年开始实施第一个五年规划以来,保利科技的经营业绩一年一个新台阶.连续七年以两位数的速度增长.综合实力在全国大型外贸企业中名列前茅。

  • 标签: 保利集团 集团公司 财务管理工作 企业发展 科技 有限
  • 简介:李金龙,国字脸,中等身材,一头花白的头发短短的,常年保持着小平头的发型,现任新疆机场(集团有限责任公司(以下简称集团公司)审计部部长。他从事财务工作多年,1995年与审计结缘。到审计岗位后,他敬业爱岗,开拓创新,在本职岗位上作出了突出的贡献,2003年至2005年,集团公司获得了全国内部审计先进单位荣誉称号,

  • 标签: 集团公司 有限责任 审计部 部长 机场 新疆
  • 简介:诸多大型集团公司的大量出现是国内市场体制改革不断推进所形成的结果之一,它们日渐成为经济活动的重要参与体。集团公司规模的不断扩大,其资金管理工作中出现的问题也越来越引人关注,资金管理难度较以往显得更加突出,无论是为了实现集团公司未来的可持续发展,还是为了实现集团公司整体管理水平的提升,最大限度实现公司资金的有效管理已经成为当前需要集团改革的重点。

  • 标签: 大型集团公司 资金管理 有效管理 市场体制改革 可持续发展 经济活动
  • 简介:集团公司即企业集团中的核心企业:通称“母公司”。其基本特征是:自身就是独立的企业法人,同时又以控股、参股或契约等手段制约着集团内部其他成员企业。集团公司与企业集团是两个不同的概念,企业集团是以集团公司为核心,以产权或契约为纽带形成的经济联合体。企业集...

  • 标签: 内部审计 成员企业 内部审计部门 内部审计工作 内部审计模式 集团内部
  • 简介:深化中国文化体制改革.加快文化事业和文化产业发展.革除制约文化发展的体制性障碍.一直是业界争论的焦点。如何找准行业和产业的结合点.探索出一条文化产业发展的成功之路.是大家普遍关心的问题。上海东方明珠(集团)股份有限公司(以下简称“东方明珠”)成立十多年以来.创新起步.稳健经营.走出了一条不断赢得竞争优势、开创性、跨越式的发展之路,为国内文化产业的健康发展提供了一个全新的操作思路.从操作层面上解决了文化产业多元发展的瓶颈.具有特殊的示范效应,东方明珠无疑可作为国内文化产业发展的“试验田”。

  • 标签: 文化产业发展 上海东方明珠(集团)股份有限公司 财务总监 能动作用 财务管理 文化体制改革
  • 简介:2009年,阿城继电器股份有限公司(以下简称阿继公司公司按照集团公司有关要求,积极开展项目审计,审计工作步人较快的发展轨道,得到了广大干部职工的认可。在努力实现审计工作目标的同时,阿继公司从实际情况出发,坚持以人为本,积极优化人才结构,努力打造一支思想过硬、业务精通、作风干练的审计队伍,为审计工作的顺利开展夯实了基础。

  • 标签: 审计工作质量 审计队伍建设 集团公司 继电器 有限 股份
  • 简介:2005年初,32岁的唐永走上了中国兵器工业集团公司辽宁庆阳特种化工有限公司(以下简称公司)审计部部长岗位。面对不断发展变化的经济形势和企业对内部审计工作的新要求,唐永以开拓进取的精神,创新内部审计工作,探索内部审计新方法,开创性地提出管理导向例行内部审计新模式,并取得了显著的成绩,为企业增加价值和促进持续发展做出了贡献。

  • 标签: 中国兵器工业集团公司 内部审计模式 审计部 增值服务 导向 管理
  • 简介:会计制度,是从会计活动的内在规律或基本要求出发,对会计核算中应当遵循的各种规则方法和程序等所做的具体规范。根据作用范围和规范对象的不同,会计制度可以分为不同的层次或种类。本文主要就股份有限公司会计制度与现行工业企业会计制度进行比较和分析:

  • 标签: 股份有限公司会计制度 会计核算 工业企业 会计活动 内在规律 规范对象
  • 简介:前不久,中国内部审计协会广播影视分会名誉会长王德新、会长吴达审、副会长孔令保到中国有线电视网络有限公司(以下简称中国有线网络公司)进行调研。中国有线网络公司总经理沈向军、副总经理刘众、副总工程师兼审计稽核部主任刘建参加了调研座谈会。座谈会上,刘建就审计稽核部的人员组成、发展规划、内部管理制度及常规业务、近期主要工作等作了专题介绍。

  • 标签: 中国内部审计协会 有线网络公司 有线电视网络 广播影视 调研 有限
  • 简介:集团公司是指拥有其它公司达到表决权的股份,而行使控制权或从事经营管理的公司,因此集团公司也称母子公司。应收帐款是企业因销售商品、产品、提供劳务等,应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。目前我国许多企业因应收帐款居高不下造成资金周转不灵,严重

  • 标签: 集团公司 应收帐款 财务管理 流动资产 中国 坏账准备