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  • 简介:党员干部的自我教育,是党员干部个体内部思想结构及其矛盾斗争的结果,而这种矛盾斗争的过程就是自我教育实现的内部机制,它包括人的需要、自我意识的分化和坚强的意志力,而这也是党员干部个体的自我教育得以实现的重要条件。

  • 标签: 党员干部 自我教育 实现 内部机制
  • 简介:行政自制是旨在促进政府与公民之间和谐发展,强调政府自我控制的一种行政法理论。行政内部分权作为行政自制理念实践机制的理由在于它既符合行政自制的本质特征和价值取向,又有利于预防和遏制行使行政权的盲目与专断。深圳市试行的“行政三分制”是我国行政内部分权的一次有益尝试。行政内部分权在实践过程中需要坚持适度分权原则,以保证行政部门之间能进行必要限度的合作;权力划分与部门设置要合理,以实现相互监督与制衡;资源分配要合理,以保证行政内部分权的充分实现。

  • 标签: 行政自制 行政内部分权 行政三分制
  • 简介:所谓高效的内部经营机制,就是企业根据市场经济的规律,围绕企业发展目标,通过模拟市场,在企业内部各生产经营环节、管理环节,建立起各项完善的可供考核的经营指标、激励机制及控制系统,以达到企业人财物各项资源的合理充分利用,降低生产成本,实现企业经济效益的最大化的经营管理链。

  • 标签: 企业人 内部经营机制 经营指标 企业发展目标 企业经济效益 企业内部
  • 简介:在简要梳理国家和相关部门关于学术权力运行制度发展完善过程的基础上,对高校内部学术权力运行状况进行分析,研究发现我国高校内部学术权力运行还面临一定的现实困境。通过对吉林大学学术权力运行机制实践探索的研究,提出我国高校要走出学术权力运行困境,还需进一步完善学术组织体系内涵建设,加强学术权力的制度保障,充分发挥学术组织的职能和作用。

  • 标签: 高校 学术权力 学术组织 运行机制
  • 简介:内部控制制度是现代企业管理的一个重要组成部分,是企业内部各种管理控制的总称。本文分析了我国企业内部控制的现状及存在的问题,并深入探究其原因,提出了加强企业内部控制的对策。

  • 标签: 企业内部控制 问题 成因 对策
  • 简介:随着我国社会主义市场经济的发展,对卫生执法的要求会愈来愈高。特别是《行政诉讼法》的实施。给卫生执法工作提出了很多新的要求。建立健全卫生执法机构系统内的监督约束机制。是保证正确实施卫生法律,提高执法水平和防止发生行政诉讼败诉案的重要措施。现就这十问题谈几点意见:

  • 标签: 《行政诉讼法》 卫生执法机构 内部制约机制 卫生法律
  • 简介:2008年5月,财政部、证监会、审计署、银监会和保监会联合发布了《企业内部控制基本规范》,自2009年7月1日首先在上市公司范围内施行,并鼓励非上市的其他大中型企业执行。这是我国自20世纪90年代中期开始陆续制定一系列内部控制制度以来的又一重要里程碑。

  • 标签: 企业内部控制 监督机制 20世纪90年代 内部控制制度 上市公司 大中型企业
  • 简介:次贷危机期间中国出口增速大幅下降,对经济造成了严重的影响。借助次贷危机这一突发事件,本文研究了我国上市公司当前主要内部治理机制的作用。研究表明,第一大股东表现出明显的侵占迹象,而其他大股东有制衡作用;股权激励和薪金报酬对于董事会和管理层的激励作用则较为复杂。该研究不仅为企业内部治理机制的设计提供了依据,也为企业未雨绸缪应对潜在的危机提供了新的思路。

  • 标签: 次贷危机 出口冲击 内部治理
  • 简介:摘要:市场经济的快速发展使得企业竞争愈加激烈,因此,发展人力资源成为企业发展的重要因素,要想发展好人力资源,就必须增加人力资源储备,提升人力素质,加大人员的培训力度。本文就企业如何做好员工培训的问题展开研究,将企业在发展中存在的问题以及未来的发展趋势展现出来,进而提出企业培训管理的建议。

  • 标签: 推进 企业 培训 研究
  • 简介:  摘要:随着企业之间越来越注重核心竞争力的较量,内部控制在企业发展过程中显得非常重要。本文通过对现代企业治理机制下的内部控制制度进行分析,探讨了其现状中存在的问题,并提出了相应的解决方案,希望可以有效推动企业的发展。

  • 标签:   现代企业 治理机制 内部控制
  • 简介:摘要:随着市场环境的不断变化和全球经济风险的增加,烟草企业面临着越来越多的风险挑战。有效地管理和控制这些风险,成为了烟草企业发展的关键问题。内部控制作为企业管理的重要组成部分,对于风险管理具有重要意义。本文旨在通过研究烟草企业风险管理与内部控制机制的相关问题,提出一套适用于烟草企业的风险管理和内部控制机制,以提高企业的经营效益和风险防控能力。

  • 标签: 烟草企业 风险管理 内部控制 防控
  • 简介:摘要:本文探讨了事业单位内部控制机制的现状及存在的问题,分析了优化内部控制的必要性与紧迫性。通过对内部控制的研究,提出了一系列优化策略。研究旨在为事业单位提升风险管理水平、保障财务安全提供理论支持和实践指导。

  • 标签: 事业单位 内部控制 优化策略 风险管理 信息化建设
  • 简介:摘要:本文探讨了事业单位内部控制机制的现状及存在的问题,分析了优化内部控制的必要性与紧迫性。通过对内部控制的研究,提出了一系列优化策略。研究旨在为事业单位提升风险管理水平、保障财务安全提供理论支持和实践指导。

  • 标签: 事业单位 内部控制 优化策略 风险管理 信息化建设
  • 简介:摘要:数据资产作为一项全新的生产要素日益受到社会各界的广泛关注,正逐步成为我国发展新质生产力中最基础和最重要的抓手。本文在对数据资产交易外部市场发展趋势及集团公司内部数据资产利用、应用和交易流通等问题分析的基础上,从数据资源的统计范围、价值评估以及系统性交易机制构建三方面,搭建起集团内部数据资产交易机制及其管理模式,以提高集团公司数据资源的利用深度和广度,盘活企业历史数据,为未来进行外部交易积累经验。

  • 标签: 数据资产 内部交易机制 集团公司
  • 简介:摘要:随着医疗行业的快速发展,医院经济管理的有效性对于保障医疗服务质量和提升医院竞争力变得尤为重要。内部控制机制作为提高医院经济管理水平的关键工具,其优化对于确保医院经济活动的合规性、有效性和效率具有重要意义。本文首先分析了医院经济管理的现状和内部控制机制的重要性,阐述了研究的目标、内容和方法。接着,论文概述了医院经济管理的基本理论,并对现行内部控制机制的问题进行了深入分析。紧接着,文章探讨了内部控制机制的理论基础及优化的关键要素,包括风险评估、控制活动和信息沟通。在实践层面,本文比较了国内外医院内部控制机制的优化案例,并提出了具体的优化策略。最后,文章总结了研究的主要结论,提出了针对医院管理的政策建议,并对内部控制机制优化的未来研究方向进行了展望。

  • 标签: 医院经济管理 内部控制机制 优化策略风险管理
  • 简介:摘要:在当今国有企业改革发展的浪潮中,纪检与内部审计作为企业内部监督的重要力量,其协同机制的构建与完善显得尤为重要。纪检工作主要负责监督党员干部遵守党纪国法,维护党的纪律和规矩;而内部审计则是对企业经济活动进行审查和评价,确保企业经营管理的合规性和效益性。两者在职责上虽有侧重,但均为促进企业健康稳定发展提供了坚实的保障。

  • 标签: 国企纪检 内部审计 协同机制
  • 简介:一、实施背景2014年陕西省在推进"1市10县"医改综合试点中提出了综合监管、公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品供应、保障支撑六大体系建设任务,从而在医改顶层设计上体现了政府办医、协调统一、规范运行和回归公益性的特点。在实践和探索综合监管的过程中,澄城县卫生系统按照省上的顶层设计,全力推进六大体系建设,从镇村两级的综合监管上做了一些有益探索。

  • 标签: 澄城县 防保所 顶层设计 公共卫生 卫生系统 医疗保障
  • 简介:一、上市银行信息披露监管中存在的问题 (一)信息监管协调机制不完善 众多部门均对上市银行拥有监管权,只有积极进行银行业信息披露监管的国际协调,使得上市银行信息披露监管既没有重复也不出现真空

  • 标签: 上市银行 信息披露 完善我国