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《中国科技人才》
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2024年13期
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国有企业内部控制审计发展研究
国有企业内部控制审计发展研究
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摘要
摘要:数字化时代下,信息传播速度和市场经济环境变化飞速,企业不仅面临同类型企业的竞争,还面临严峻的外部市场环境,在这样的背景之下,企业要想实现长远发展,势必要加强企业的内部管理,提升企业内部管理水平,及时发现企业管理中存在的不足,及时做出调整,以便更好地适应市场环境的变化。内部审计是内部控制的重要举措,主要针对企业的经济命脉进行审计,只有保证企业的资金和财产安全,才能保证企业的运营水平。
DOI
kd2n0x970d/8709386
作者
温茗荃
机构地区
中车长春轨道客车股份有限公司 吉林长春 130000
出处
《中国科技人才》
2024年13期
关键词
国有企业
内部控制
审计
风险
发展
分类
[建筑科学][建筑技术科学]
出版日期
2024年10月11日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国科技人才
2024年13期
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