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工程审计中的内部控制与合规性问题研究
工程审计中的内部控制与合规性问题研究
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摘要
摘要:工程审计作为确保工程项目符合规定并高效执行的关键步骤。内部控制和合规性是审核过程中特别关键的。文章首先对工程审计内部控制及合规性重要性进行分析,然后有针对性地提出相关策略,主要有建立资金流程监控机制,落实数据采集及储存内部控制措施以及制定清晰的合规性政策。这些举措是为了强化资金使用审计、保证数据准确性、强化合规性监督管理,以提升工程项目整体管理水平及效益。
DOI
rdx99kqk5d/8592125
作者
王蕾
机构地区
青矩工程顾问有限公司青海分公司 青海,西宁市 810000
出处
《建筑实践》
2024年3期
关键词
工程审计
内部控制
合规性
分类
[建筑科学][]
出版日期
2024年08月23日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
建筑实践
2024年3期
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