首页
期刊中心
期刊检索
论文检索
行业资讯
期刊
期刊
论文
首页
>
《中国经贸》
>
2009年24期
>
高校内部审计信息化建设所应采取的几点措施
高校内部审计信息化建设所应采取的几点措施
打印
分享
在线阅读
下载PDF
导出详情
摘要
内部审计是高校财务的重要管理工作,但由于受传统思维模式的影响和技术条件的限制,很多高校内部审计工作跟不上时代的步伐,没有进行内部审计的信息化建设,这给高校的内部审计工作带来了极大的不便。加强高校内部审计的信息化建设已成为当前亟待解决,本文就这一问题展开论述。
DOI
pd5x519247/832823
作者
高晓静
机构地区
不详
出处
《中国经贸》
2009年24期
关键词
高校
内部审计
信息化建设
财务管理
分类
[经济管理][世界经济]
出版日期
2009年12月22日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
相关文献
1
冯思伟.
高校内部审计管理信息化建设思考与实践
.建筑技术科学,2024-10.
2
索南旺姆.
云审计——高校内部审计信息化的发展趋势
.教育学,2017-12.
3
杨航 .
内部控制信息化带给高校内部审计的机遇与挑战
.政治经济学,2023-02.
4
朱书云.
浅谈高校内部审计建设
.会计学,2002-12.
5
王培培.
高校内部审计信息化风险分析与防范对策研究
.财政学,2017-03.
6
王染,迟佳荟.
“业财”融合背景下高校内部审计信息化研究
.建筑技术科学,2024-04.
7
余灿;夏午宁.
信息化环境下高校内部审计质量管理问题研究
.职业技术教育学,2014-01.
8
曾海铭,徐海洲,林顺乾.
高校内部控制信息化系统建设路径研究
.教育学,2020-01.
9
沈雪函,武宇杰.
基于智慧会计下高校内部控制信息化建设探究
.,2023-05.
10
吴颖.
高校内部控制信息化建设的现状及对策研究
.政治经济学,2024-03.
来源期刊
中国经贸
2009年24期
相关推荐
也谈高校内部审计
内部审计的信息化与信息化环境的内部审计
刍议高校审计信息化建设——以某高校内部调查问卷信度与效度进行实例分析
浅谈高校内部控制和内部审计
加强高校内部审计的思考
同分类资源
更多
[世界经济]
“索尼法则”18条要点
[世界经济]
HR管理以福利发动留才攻势
[世界经济]
史南桥与高迪平衡艺术的经营的室内设计
[世界经济]
西藏所有制结构现状及其调整刍议
[世界经济]
面对WTO的中国决策信息咨询业
相关关键词
高校
内部审计
信息化建设
财务管理
返回顶部