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商业银行内部控制与审计体系的优化与提升
商业银行内部控制与审计体系的优化与提升
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摘要
摘要:本文旨在深入研究商业银行内部控制与审计体系的优化与提升,通过对国内外银行业的最佳实践、监管要求的综合分析,提出适用于商业银行的内部控制与审计体系优化方案。关注内部控制标准、审计方法论、信息技术应用等方面,以实现银行业务安全、合规运营及持续创新。本研究对于推动商业银行内部治理水平提升,提高业务效益具有积极意义。
DOI
5joryoq6jv/7936636
作者
伍雪美
机构地区
广东省农村信用社联合社佛山审计中心 广东省佛山市528000
出处
《科技新时代》
2023年18期
关键词
商业银行,内部控制,审计体系,合规运营,信息技术
分类
[建筑科学][建筑技术科学]
出版日期
2024年01月05日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
科技新时代
2023年18期
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