首页
期刊中心
期刊检索
论文检索
行业资讯
期刊
期刊
论文
首页
>
《城镇建设》
>
2023年5期
>
提高国有企业内部审计整改有效性的思考
提高国有企业内部审计整改有效性的思考
打印
分享
在线阅读
下载PDF
导出详情
摘要
摘要:做好国有企业内部审计工作关键在于提高内部审计整改的有效性,以健全的内部审计整改长效机制,充分发挥内部审计的监督和保障作用,提升国有企业经营管理水平,助力高质量发展。文章基于新时期内部审计工作的要求,结合实际问题,提出了国有企业内部审计整改的策略建议,以供借鉴。
DOI
0dpxgkzkj2/7223821
作者
曾陈
机构地区
重庆泽悦实业有限公司 重庆市渝北区仙桃街道秋成大道99号 401122
出处
《城镇建设》
2023年5期
关键词
国有企业
内部审计
风险
分类
[建筑科学][市政工程]
出版日期
2023年06月12日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
相关文献
1
解昆.
企业内部审计问题整改有效性探析
.政治经济学,2024-03.
2
徐桂霞.
国有企业内部审计与外部审计协同提升内部控制有效性分析
.政治经济学,2024-04.
3
王京.
国有企业内部审计之我见
.会计学,2000-06.
4
孙海英.
浅论国有企业内部审计
.企业管理,2010-03.
5
乐梦溪.
浅谈如何提高国有企业内部审计质量
.政治经济学,2024-07.
6
刘福.
国有企业内部审计协调发展思考
.电力系统及自动化,2018-12.
7
赵永未.
国有企业内部控制审计研究
.,2022-09.
8
程建军.
提升国有企业内部审计价值的思考
.建筑技术科学,2022-06.
9
崔建峰 .
基层国有企业内部审计实践的几点思考
.,2022-12.
10
朱泽倩.
提升国有企业内部控制有效性的相关策略
.政治经济学,2023-06.
来源期刊
城镇建设
2023年5期
相关推荐
谈国有企业内部审计的独立性
浅谈国有企业内部审计的重要性
国有企业内部控制的思考
国有企业内部承包的思考
国有企业内部审计成果运用探讨
同分类资源
更多
[市政工程]
浅谈 水利水电工程中 的 混凝土裂缝控制
[市政工程]
浅析公路沥青混凝土路面工程的修补技术
[市政工程]
防渗加固技术在水利堤防工程中的具体应用
[市政工程]
质监与审图的联动管理有关探讨
[市政工程]
创建节能型风景园林施工技术
相关关键词
国有企业
内部审计
风险
返回顶部