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我国内部审计质量控制问题及对策分析
我国内部审计质量控制问题及对策分析
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摘要
摘要:审计工作的开展,是企业在当下发展进程中,十分重要的一项工作内容。为了实现可持续的发展与进步,就需要积极的提升审计总体质量,解决各种审计过程中出现的问题。在本文的分析中,主要阐述当下内部质量控制的问题,并提出相应的解决措施。
DOI
7j6mwlyqd0/7188290
作者
李敏
机构地区
江苏省连云港市连云区经济责任审计中心 江苏 连云港 222042
出处
《中国科技信息》
2023年2期
关键词
内部审核
监督财务制度
审计方式
分类
[][]
出版日期
2023年05月27日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国科技信息
2023年2期
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