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2021年28期
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企业内部审计风险及其防范措施研究
企业内部审计风险及其防范措施研究
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摘要
摘要:随着社会经济不断发展,企业之间的竞争愈加激烈,在复杂的社会环境中,企业经营风险问题逐渐凸显。为确保企业可持续发展,加强企业内部管理,制定有效措施降低经营风险,进而提高企业核心竞争力。企业内部审计主要作用是帮助企业降低经营风险,但是企业内部审计存在风险将直接影响内部审计工作的开展。因此根据企业内部审计中存在风险,制定切实有效的防范措施,消除风险影响。
DOI
rdxloe7kdl/5737173
作者
刘红军
机构地区
南京钢铁股份有限公司 江苏省南京市 210000
出处
《科学与技术》
2021年28期
关键词
审计风险
防范措施
企业内部
分类
[建筑科学][建筑技术科学]
出版日期
2021年12月29日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
科学与技术
2021年28期
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