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《中国经济与管理科学》
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2009年2期
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强化内部控制审计的几点看法
强化内部控制审计的几点看法
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摘要
目前,内部审计范围已从传统的财务收支审计扩展到经营管理的各方面,内部审计通常代表管理层对整个企业内部控制制度的健全性、有效性及其遵循情况等进行评价,内部控制制度是企业管理的重要手段,完善企业内部控制审计成了内部审计工作的当务之急。
DOI
n49vogkxjy/3078659
作者
翟国芳
机构地区
不详
出处
《中国经济与管理科学》
2009年2期
关键词
强化内部审计Strengthening
internal
control
audit
several
view
分类
[文化科学][]
出版日期
2009年02月12日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国经济与管理科学
2009年2期
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