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《审计与理财》
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2004年11期
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浅谈我国完善企业内部控制制度的措施
浅谈我国完善企业内部控制制度的措施
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摘要
提起内部控制制度,人们往往想起出纳员管钱不管账,管支票不管印鉴,管报销不管稽核等.
DOI
67dm7erydn/243330
作者
魏蓉蓉 ;罗焰
机构地区
不详
出处
《审计与理财》
2004年11期
关键词
企业内部控制制度
出纳员
稽核
企业经营管理
报销
财务管理
分类
[经济管理][会计学]
出版日期
2004年11月21日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
审计与理财
2004年11期
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